近期,省国资委召开全省国资国企内部审计工作会,深入学习贯彻党的二十大、二十届二中全会和二十届中央审计委员会第一次会议精神,全面落实习近平总书记关于审计工作重要指示批示精神,回顾总结2023年国资国企内部审计监督工作,研究部署2024年及今后一个时期的工作。会上,集团财务总监陈学琴围绕内审“垂管体系”经验做法在会上作交流发言,系统介绍了集团内审工作运行机制、垂管体系运转成效,工作思路转变方向,充分展现了“监督与服务”并重的企业审计理念。省国资委党委委员、副主任游代丽出席会议并讲话,审计厅内部审计监督指导处处长李启军到会指导,二级巡视员肖代勇主持会议。
游代丽在讲话中充分肯定了国资国企内部审计机构工作成效,对更好推动国有经济实现质的有效提升和量的合理增长提出审计工作要求。她强调,审计工作要在构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,更好发挥审计监督作用上聚焦发力,做到“如臂使指、如影随形、如雷贯耳”。今年,全省国资国企内部审计工作要继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大及二十届中央审计委员会第一次会议精神,深入落实省委十二届历次全会部署要求,完整、准确、全面把握贯彻新发展理念、构建新发展格局,立足经济监督定位,围绕省委、省政府重大战略部署和国资监管重点任务加强内部审计监督,为国资国企实现高质量发展贡献审计力量。
李启军在讲话中指出,审计厅和国资国企系统长期密切合作,相互支持,推动企业内部审计在工作力量配置、审计项目实施、审计成果运用和审计整改、审计手段优化改进等方面,取得了明显进步。在新征程上,要提层升位,深入把握中国式现代化是最大政治,深入把握高质量发展是首要任务,深入把握“稳中求进”工作总基调;要扬长避短,强化内审工作领导机制,强化内审制度化规范化建设、强化内审联动协作体制,强化内审项目质量保证;要主动善为,持续加强党对内审工作的领导,持续提升内部审计地位,持续突出审计质量、增强审计生命力,加强协作配合,以更强合力不断引导内部审计更好地适应和把握形势任务,完成新时代赋予审计工作新的历史使命。
各市(州)国资委和省属监管企业分管或协管内部审计工作的负责人、内部审计监督工作部门负责人,以及省国资委相关处室负责人参加会议。