按照四川省商业投资集团有限责任公司关于印发《2024年“两金”常态化跟踪审计工作方案》的通知要求(以下简称“集团”),二级单位依规选聘事务所,由其委派审计总监带队组成审计组在二级单位自查基础上按要求完成“存量两金解构分析”“两金内控情况检查”等事项审计。经资产营运事业部(以下简称“事业部”)党委会前置研究同意、总经理办公会审议通过,根据有关法律法规、省国资委和集团《招标采购管理办法(试行)》《总部分类分级采购管理办法(试行)》等规定,拟在与集团签订2023-2024年审计服务框架协议的供应商范围内选聘1户会计师事务所提供审计服务,请有意提供服务的事务所于2024年5月27日10时30分携带采购文件在成都市武侯区长益东二路1号丽府丽都汇16楼会议室参加采购评审,采购具体需求和采购文件请联系事业部审计部获取。
联系人:韩润宇,15308181218。
四川省商业投资集团有限责任公司
资产营运事业部
2024年5月24日